公司赴表業公司開展專項審計工作

時間:2022/11/04   閱讀數:

今年6月,公司全面完成對表業公司的收購工作,為充分發揮內部審計效能,近日,公司內審合規室赴表業公司開展專項審計工作。

本次審計從表業公司的戰略定位、業務特點、主要風險及監管關注重點出發,重點從治理機制、經營發展、風險管理、流程控制四個維度進行梳理,通過查閱臺賬資料、現場盤點、與相關負責人員進行談話等方式,對表業公司制度建設、采購流程管理、財務管理、合同文本及執行情況進行了深入審查。雙方就審查中發現的問題及后續整改進行了積極探討。




表業公司表示將不斷推動科學規范運營,以審促改、完善流程、化解風險,為公司高質量發展貢獻力量。


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